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2023-06-05 05:23:40   来源:湖南凯发K8旗舰厅AG新闻网   作者:凯发K8旗舰厅AG

  2002年財務管理和審計中心(下稱“財務中心”)經中編辦批準成立,國家體育總局(下稱“總局”)賦予財務中心對總局系統單位財務管理和審計職能,財務中心為全額預算撥款單位,編制56人。

  主要職能包括:開展財務管理和審計工作,為體育事業發展服務。負責總局財務集中核算單位的財務管理和會計核算,總局系統國庫集中支付業務,總局系統內部審計,總局系統績效評價管理又糙又黃的糙漢,總局系統政府採購和事業單位對外投資又糙又黃的糙漢、固定資產監管、國有資產出租出借監管,總局系統會計人員繼續教育和銀行賬戶管理,總局機關各項經費財務管理等。

  財務中心下設8個部門:綜合處、會計管理和信息處、審計處、資產管理處、財務處、結算一處凱發k8旗艦廳ag、結算二處、預算績效管理處。

  總局財務中心2021年財政撥款收支總預算2,379.65萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款2,198.22萬元,一般公共預算上年結轉181.43萬元。支出包括:文化旅遊體育與傳媒支出2,051.64萬元,社會保障和就業支出153.59萬元,住房保障支出174.42萬元。

  總局財務中心2021年一般公共預算支出2,198.22萬元凱發k8旗艦廳ag,比2020年執行數減少433.03萬元,減少16.46%。具體情況如下。

  (一)文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(項):2021年預算數200.00萬元,比2020年執行數減少161.00萬元,減少44.60%。主要是國家隊備戰經費減少。

  (二)文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項):2021年預算數0.00萬元,比2020年執行數減少315.00萬元,減少100%。主要此項目已整合到文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)中。

  (三)文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項):2021年預算數1,672.21萬元,比2020年執行數增加79.84萬元,增長5.01%。主要是文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項)整合到本項目中。同時落實過“緊日子”要求又糙又黃的糙漢,壓減了基本支出公用經費又糙又黃的糙漢。

  (四)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數153.59萬元,比2020年執行數減少43.77萬元,減少22.18%。主要是機關事業單位基本養老保險經費減少。

  (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2021年預算數49.10萬元,比2020年執行數增加5.18萬元,增加11.79%。主要是購房補貼實際需求增加又糙又黃的糙漢。

  總局財務中心2021年一般公共預算基本支出1,573.22萬元,其中:人員經費1,218.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

  日常公用經費354.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  總局財務中心2021年與2020年“三公”經費財政撥款預算均核定為0.00萬元,支出也為0.00萬元。

  按照綜合預算的原則,總局財務中心所有收入和支出均納入部門預算管理,2021年收支總預算2,379.65萬元。收入包括:上年結轉181.43萬元,一般公共預算撥款收入2,198.22萬元。支出包括:文化旅遊體育與傳媒支出2,051.64萬元、社會保障和就業支出153.59萬元、住房保障支出174.42萬元。

  總局財務中心2021年收入預算2,379.65萬元,其中:上年結轉181.43萬元,佔7.62%;一般公共預算撥款收入2,198.22萬元,佔92.38%。

  總局財務中心2021年政府採購預算總額788.00萬元凱發k8旗艦廳ag,其中:政府採購貨物預算10.00萬元、政府採購服務預算778.00萬元。

  截至2020年7月31日,總局財務中心沒有車輛、單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

  一、財政撥款收入:指中央財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

  三、基本支出:指用于國家體育總局本級、直屬事業單位正常運轉的日常支出,包括人員經費和日常公用經費。

  四、項目支出:指國家體育總局用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項事務工作的經費支出。

  五、文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(科目編碼2070306):主要反映各級體育運動隊訓練經費及器材購置等方面的支出。

  六、文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)(科目編碼2070399):主要反映國家體育總局除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

  七、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)(科目編碼2080505):主要反映用于國家體育總局實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  八、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)(科目編碼2080506):主要反映用于國家體育總局實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  九凱發k8旗艦廳ag、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(科目編碼2210201):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%凱發k8旗艦廳ag,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金凱發k8旗艦廳ag、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

  十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)(科目編碼2210202):是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元又糙又黃的糙漢。

  十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)(科目編碼2210203):是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房後,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位關于完善在京中央和國家機關住房制度的若幹意見的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

  十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費又糙又黃的糙漢、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費凱發k8旗艦廳ag、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出凱發k8旗艦廳ag。凱發K8旗艦廳凱發K8國際娛樂官網入口自然科學凱發K8國際

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